EMPENHO: 0000079 - DATA: 03/02/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 0000079

Data: 03/02/2023

Valor: R$ 7.895,00

Fornecedor: INES ROSA DOS SANTOS

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


Informações do orçamento

Categoria econômica: Câmara Municipal de Sousa

Orgão: 101211 - Câmara Municipal de Sousa

Unid. orçamentária: 101211.11010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA

Proj. atividade: 2.001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/02/2023 3236 2023 7.895,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/02/2023 0000001 2023 7.895,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON