EMPENHO: 0000375 - DATA: 02/05/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 0000375

Data: 02/05/2023

Valor: R$ 3.937,82

Fornecedor: PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: Câmara Municipal de Sousa

Orgão: 101211 - Câmara Municipal de Sousa

Unid. orçamentária: 101211.11010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA

Proj. atividade: 2.001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/05/2023 11888 2023 3.937,82

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/05/2023 0000001 2023 3.937,82

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