EMPENHO: 0000489 - DATA: 31/05/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 0000489

Data: 31/05/2023

Valor: R$ 549,00

Fornecedor: JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: Câmara Municipal de Sousa

Orgão: 101211 - Câmara Municipal de Sousa

Unid. orçamentária: 101211.11010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA

Proj. atividade: 2.001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 20052023 A 20062023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/06/2023 5 2023 549,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/06/2023 0000001 2023 549,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON