Demonstrativo das Despesas

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DESPESAS EMPENHOS

DESPESAS EXTRAS

DESPESAS LIQUIDAÇÕES

DESPESAS PAGAMENTOS

DESPESAS CREDORES

EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2257 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2023

Lista de despesas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor R$ Ações
19/05/2023 0000449
LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MES DE MAIO2023 DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA.

EMPENHADO R$ 6.000,00
19/05/2023 0000450
BANCO DO BRASIL
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.

EMPENHADO R$ 23,00
19/05/2023 0000436
GERALDO DA SILVA PEREIRA-ME
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO E NOTICIAS NO SITE DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

LIQUIDADO R$ 400,00
19/05/2023 0000437
ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MAIO2023.

LIQUIDADO R$ 700,00
19/05/2023 0000438
WELLINGTON CESAR BALTAZAR CAMELO DE SOUSA
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARE E HARDWARE INCLUINDO MICROCOMPUTADORESMANUTENCAO DA INTRANETATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPB MES DE MAIO2023.

LIQUIDADO R$ 1.450,00
19/05/2023 0000448
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

PAGO R$ 330,12
19/05/2023 0000447
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

PAGO R$ 246,58
19/05/2023 0000446
INSS
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 042023 DESTA CAMARA MUNICIPAL.

PAGO R$ 72.070,77
19/05/2023 0000445
ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSAOPB NOS DIAS 2223 E 24052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LEONARDO VARANDAS.

PAGO R$ 400,00
19/05/2023 0000444
FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO NO MES DE MAIO2023.

PAGO R$ 400,00
19/05/2023 0000442
BANCO DO BRASIL
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.

PAGO R$ 115,00
19/05/2023 0000451
MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOENVELOPESPASTASCORDAO PERSONALIZADOCRACHASCARTOES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

EMPENHADO R$ 6.063,00
19/05/2023 0000437
ROSANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO SOM E CONTROLE OPERACIONAL NAS REUNIOES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA MES DE MAIO2023.

PAGO R$ 700,00
19/05/2023 0000442
BANCO DO BRASIL
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DOCTED ELETRONICO MES DE MAIO2023.

LIQUIDADO R$ 115,00
19/05/2023 0000438
WELLINGTON CESAR BALTAZAR CAMELO DE SOUSA
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EM ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARE E HARDWARE INCLUINDO MICROCOMPUTADORESMANUTENCAO DA INTRANETATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPB MES DE MAIO2023.

PAGO R$ 1.450,00
19/05/2023 0000444
FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSAPB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO NO MES DE MAIO2023.

LIQUIDADO R$ 400,00
19/05/2023 0000445
ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSAOPB NOS DIAS 2223 E 24052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LEONARDO VARANDAS.

LIQUIDADO R$ 600,00
19/05/2023 0000446
INSS
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 042023 DESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDADO R$ 72.070,77
19/05/2023 0000447
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

LIQUIDADO R$ 246,58
19/05/2023 0000448
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

LIQUIDADO R$ 330,12
19/05/2023 0000451
MULTIGRAF SOUSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOENVELOPESPASTASCORDAO PERSONALIZADOCRACHASCARTOES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

LIQUIDADO R$ 6.063,00
19/05/2023 0000439
F G ABRANTES PUBLICIDADE LTDA
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPODENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO BUROCRATICA DAS SESSOESMEDIACAO DOS DEBATESABERTURA E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOSCABENDO ARTICULAR OS TEMAS COM INSCRICAO DE USO DO PARLATORIO NA ORDEM DOS TRABALHOS ENTRE OUTROS MES DE MAIO2023.

LIQUIDADO R$ 1.000,00
19/05/2023 0000430
ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS DE PREGOEIRO NOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA REFERENTE A MES DE MAIO 2023.

PAGO R$ 1.450,00
19/05/2023 0000436
GERALDO DA SILVA PEREIRA-ME
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO E NOTICIAS NO SITE DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

PAGO R$ 400,00
19/05/2023 0000435
C RENATO M DA SILVA
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E FACILITA DADOS PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVOSITE OFICIALAPLICATIVO DISPOSITIVOS MOVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO2023.

PAGO R$ 900,00
18/05/2023 0000446
INSS
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 042023 DESTA CAMARA MUNICIPAL.

EMPENHADO R$ 72.070,77
18/05/2023 0000445
ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A 03TRES DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSAOPB NOS DIAS 2223 E 24052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA LEONARDO VARANDAS.

EMPENHADO R$ 600,00
18/05/2023 0000447
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

EMPENHADO R$ 246,58
18/05/2023 0000448
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.

EMPENHADO R$ 330,12
18/05/2023 0000443
ENERGISA
101211 - Câmara Municipal de Sousa

VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS ENERGIA ELETRICA MES DE ABRIL2023 DESTA CAMARA MUNICIPAL.

LIQUIDADO R$ 2.796,48
Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DESPESAS EMPENHOS

DESPESAS EXTRAS

DESPESAS LIQUIDAÇÕES

DESPESAS PAGAMENTOS

DESPESAS CREDORES

EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON